您必須為 dropshipping 繳稅嗎?
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答案來了:是的,您確實需要為直銷業務繳稅。 這看起來確實有點令人沮喪,因為直銷本身就是一種增加利潤的方式。 不幸的是,您必須為直銷支付稅款。 如果您不這樣做,可能會給您的業務帶來巨大風險。
當您開始直銷業務時,一切都歸結為兩種稅收。 這些是所得稅和銷售稅。
什麼是所得稅
所得稅意味著您要為商店一年的利潤納稅。 利潤基本上是您企業的“收入”。 當然,如果你不盈利,你就不用交任何所得稅。 事實上,您通常可以將損失作為稅收抵免。
幸運的是,所得稅不是一個大負擔,如果你知道它是如何運作的話,這很簡單。 但現在,有一個更棘手的問題:銷售稅。
什麼是 Dropshipping 的銷售稅
從簡單的角度來看,銷售稅並不太複雜。 這只是您為在其管轄範圍內銷售商品和服務而向您的州或城市支付的稅款。 現在,美國各州的銷售稅實際上各不相同。 每個州都有自己的銷售稅法規。
在一些州,該稅可降至 2% 以下,而在其他州,則可升至 5%。 銷售稅是適用於購買商品和服務的消費稅。 最終客戶支付稅款,因為他們是實際消費最終產品的人。
如果您是新的直銷商,則在獲得大量銷售和設置之前無需支付任何費用。
營業稅和增值稅
營業稅和增值稅 (VAT) 有什麼區別? 銷售稅和增值稅都是間接稅的類型——一種由賣方在購買時向買方徵收,然後代表買方支付或匯給政府的稅款。 營業稅和增值稅是企業稅界常見的混淆來源。
與銷售稅相比,增值稅是對供應鏈各階段的所有賣家徵收的。 供應商、製造商、分銷商和零售商都對應稅銷售額徵收增值稅。 同樣,他們都在購買時繳納增值稅。 企業必須跟踪和記錄他們在購買時支付的增值稅,以便在他們的納稅申報表中獲得增值稅抵免。 在增值稅制度下,稅收管轄區在整個供應鏈中收取稅收,而不僅僅是在銷售給最終消費者的環節。
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結束語
從本文中,我們可以得出結論,是的,您在進行直銷時必須繳納兩種稅款,這完全取決於您的收入和業務規模(在相關州)。
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